606363 Нижегородская обл., Большемурашкинский р-он, п. Советский д. 37
RU EN DE
Версия для слабовидящих
Важные телефоны

Администрация Советского сельсовета:
8 (83167) 5-73-98, 5-73-99

Единая дежурно-диспетчерская служба Большемурашкинского муниципального района:
8 (83167) 5-15-41

МФЦ:
8 (83167) 5-11-06

Отделение полиции (дислокация р.п. Большое Мурашкино) МО МВД России "Княгининский"

8 (83167) 5-12-41, 02

 

 

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Главная » Документы » Проекты НПА » 2016 » О бюджете Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

О бюджете Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов


1.2 MБ
скачать

проект







СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
Р Е Ш Е Н И Е проект

2016 года №

О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области (далее- бюджет Советского сельсовета) на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 8447,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 8447,0 тыс. рублей;
3) размер дефицита (профицита) в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского сельсовета на 2018 и 2019 годы:
1) общий объем доходов на 2018 год в сумме 8505,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8642,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов на 2018 год в сумме 8505,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8642,4 тыс.рублей.
3) размер дефицита (профицита) на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей.

Статья 2.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2.

Статья 3.
Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2017 год в сумме 3909,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда поселения, в сумме 2900,4 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4068,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда поселения, в сумме 3034,6 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 4228,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда поселения, в сумме 3172,9 тыс. рублей;


Статья 4.
Утвердить объем безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год в сумме 4537,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в сумме 4537,4 тыс. рублей, в том числе объем субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 86,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4437,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в сумме 4437,8 тыс. рублей, в том числе объем субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 86,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 4413,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в сумме 4413,9 тыс. рублей, в том числе объем субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 86,5 тыс. рублей.

Статья 5.
1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в текущем финансовом году.
2. Недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам, зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действовавшим в году, предшествующем текущему финансовом году.



Статья 6.
1. Установить норматив отчисления в бюджет Советского сельсовета части прибыли муниципальных унитарных предприятий Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 50 процентов.
2. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района за 2016 год подлежит перечислению в бюджет сельсовета не позднее 15 июня 2017 года.

Статья 7.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 3,
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-19 годы согласно приложению 4,

3) ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 5,
4) ведомственную структуру расходов бюджета на 2018-2019 годы согласно приложению 6,
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 7,
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы согласно приложению 8.

Статья 8.
Утвердить объем резервного фонда Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2017 год в сумме 1,0 тыс. рублей.

Статья 9.
Утвердить объем ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме 1009,2 тыс. рублей, на 2018 год – 1033,4 тыс. рублей, на 2019 год – 1055,6 тыс. рублей.

Статья 10.
Установить, что в бюджете Советского сельсовета объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017-2019 годы не предусмотрен.

Статья 11.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Большемурашкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым Соглашением между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и Советского сельсовета на 2017 год в сумме 411,1 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение по видам иных межбюджетных трансфертов на 2017 год из бюджета Советского сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и Советского сельсовета согласно приложению 9.
3. Предоставление и использование иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящей статьи осуществляется в соответствии с заключённым Соглашением между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселения и в соответствии с Порядком, утверждённым Решением сельского Совета Советского сельсовета №35 от 14.12.2012года.

Статья 12.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке, установленном администрацией Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района в следующих случаях :
1) на оказание поддержки жилищно-коммунального хозяйства, связанной с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг.

Статья 13.
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района:
1) на 2017 год в сумме 3909,6 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4068,0 тыс. рублей;
3) на 2018 год в сумме 4228,5 тыс. рублей;

2. Утвердить верхний предел муниципального долга администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района:
1) на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе, установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе, установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 1 января 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе, установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. рублей;

Статья 14.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.


Глава местного самоуправления,
председатель сельского Совета Л.М.Романова


















ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Советского сельсовета на 2017 год
Код администратора Код бюджетной классификации Российской Федерации Главные администраторы доходов
001 Финансовое управление администрации Большемурашкинского муниципального района
001 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
005 Администрация Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
005 2 02 01001 10 0000 151 Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, предоставляемые за счет собственных доходов поселений
005 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
005 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
005 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
005 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
005 2 02 04999 10 9000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений по проекту по поддержке местных инициатив
005 2 04 05099 10 9000 151 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
005 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
005 2 07 05030 10 9000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
005 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
005 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
005 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
005 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
005 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений
005 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
005 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
005 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)
005 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
005 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
005 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
005 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
005 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
005 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
005 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
005 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
100 Управление федерального казначейства по Нижегородской области
100 1 03 02230 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
366 Комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
366 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
366 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений




































Приложение № 2
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Советского сельсовета на 2017 год

Код администратора Код бюджетной классификации Российской Федерации Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета
005 Администрация Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
005 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
005 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений




























Приложение 3
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации 2017 год
Целевая статья расходов Вид расходов
Всего расходов 8447,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 00 00000 000
2190,2
Обеспечение пожарной безопасности 000 00 00000 000 2190,2
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 10 0 00 00000 000 2190,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемурашкинского муниципального района" 10 1 00 00000 000 2190,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов поселения 10 1 01 00000 000 2190,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 1 01 00590 000 2190,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 01 00590 100
1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 00590 200 1018,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 21 0 00 00000 000 6256,8
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы 21 1 00 00000 000 1332,8
Мероприятия по благоустройству поселения 21 1 01 00000 000 1332,8
Уличное освещение 21 1 01 20000 000 1023,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 1 01 20000 200 1023,8
Содержание мест захоронения 21 1 01 20010 000 36,0
Иные бюджетные ассигнования 21 1 01 20010 800 36,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 21 1 01 20030 000 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 1 01 20030 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 1 01 20030 200 155,8
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 21 2 00 00000 000 1009,2
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 21 2 01 00000 000 1009,2
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 21 2 01 20500 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 2 01 20500 200 200,0
ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 21 2 01 20600 000 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 2 01 20600 200 809,2
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 21 3 00 00000 000 371,8
Поддержка коммунального хозяйства 21 3 01 00000 000 371,8
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах 21 3 01 25850 000 171,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 3 01 25850 200 171,8
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 21 3 01 29700 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 3 01 29700 800 200,0
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2015- 2017годы»; 21 4 00 00000 000 177,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 21 4 01 00000 000 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетической области 21 4 01 25080 000 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 4 01 25080 200 177,8
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 21 5 00 00000 000 513,1
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 21 5 01 00000 000 513,1
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 21 5 01 87590 000 513,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 5 01 87590 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 5 01 87590 200 395,9
Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета на 2015 - 2017 годы» 21 6 00 00000 000 6,0
Мероприятия в области социальной политики 21 6 01 00000 000 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 21 6 01 25280 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 6 01 25280 200 6,0
Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 7 00 00000 000 1659,8
Содержание аппарата управления 21 7 01 00000 000 1452,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 21 7 01 00190 000 1452,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 7 01 00190 100 1166,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 7 01 00190 200 282,8
Иные бюджетные ассигнования 21 7 01 00190 800 3,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 21 7 02 00590 000 192,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 7 02 00590 100 192,8
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21 7 02 00000 000 15,0
Информатика 21 7 02 25130 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 7 02 25130 200 15,0
Непрограммные расходы 77 0 00 00000 000 1186,3
Непрограммное направление деятельности 77 7 00 00000 000 1186,3
Содержание аппарата управления 77 7 01 00000 000 687,7
Глава местной администрации 77 7 01 08000 000 687,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 08000 100 687,7
Прочие непрограммные расходы 77 7 02 00000 000 87,5
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района 77 7 02 23000 000 1,0
Иные бюджетные ассигнования 77 7 02 23000 800 1,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77 7 02 51180 000 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77 7 02 51180 000 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 77 7 02 51180 100 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 02 51180 200 4,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограмных расходов 77 7 03 00000 000 411,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00190 500 256,8
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00190 500 150,8
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00590 500 3,5


























Приложение 4
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации

2018 год 2019 год
Целевая статья расходов Вид расходов
Всего расходов 8505,8 8642,4
Непрограммные расходы 77 0 00 00000 000 8505,8 8642,4
Непрограммное направление деятельности 77 7 00 00000 000 8505,8 8642,4
Содержание аппарата управления 77 7 01 00000 000 2239,1 2239,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 77 7 01 00190 000 1515,5 1515,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 00190 100 1226,8 1226,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 00190 200 285,6 286,9
Иные бюджетные ассигнования 77 7 01 00190 800 3,1 3,1
Глава местной администрации 77 7 01 08000 000 723,6 723,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 08000 100 723,6 723,6
Обеспечение пожарной безопасности 77 7 01 00000 000 2275,0 2316,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 77 7 01 00590 000 2275,0 2316,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 00590 100 1172,1 1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 00590 200 1102,9 1144,3
Благоустройство поселения 77 7 01 00000 000 1556,5 1610,2
Уличное освещение 77 7 01 20000 000 1247,5 1301,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 20000 200 1247,5 1301,2
Содержание мест захоронения 77 7 01 20010 000 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования 77 7 01 20010 800 36,0 36,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 20030 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 20030 200 155,8 155,8
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 77 7 01 00000 000 1033,4 1055,6
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 77 7 01 20500 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 20500 200 200,0 200,0
ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 77 7 01 20600 000 833,4 855,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 20600 200 833,4 855,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 77 7 01 00000 000 177,8 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетической области 77 7 01 25080 000 177,8 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 25080 200 177,8 177,8

Мероприятия в области социальной политики 77 7 01 00000 000 6,0 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 77 7 01 25280 000 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 25280 200 6,0 6,0
Поддержка коммунального хозяйства 77 7 01 00000 000 377,2 377,2
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах 77 7 01 25850 000 177,2 177,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 25850 200 177,2 177,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 77 7 01 29700 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 29700 800 200,0 200,0
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 77 7 01 00000 000 535,4 553,4
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 77 7 01 87590 000 535,4 553,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 01 87590 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 01 87590 200 418,2 436,2
Прочие непрограммные расходы 77 7 02 00000 000 305,4 305,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 77 7 02 00590 000 202,9 202,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 7 02 00590 100 202,9 202,9
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 77 7 02 00000 000 15,0 15,0
Информатика 77 7 02 25130 000 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 02 25130 200 15,0 15,0
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района 77 7 02 23000 000 1,0 1,0
Иные бюджетные ассигнования 77 7 02 23000 800 1,0 1,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 77 7 02 51180 100 81,8 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 7 02 51180 200 4,7 4,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограмных расходов 77 7 03 00000 000 0 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00190 500
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00190 500
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений
77 7 03 00590 500


















Приложение 5
к решению сельского Совета
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
«О бюджете Советского сельсовета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»


Ведомственная структура расходов бюджета
на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации 2017 год
Ве-дом-ство Раз-дел Под-раз-дел Целевая статья расходов Вид расхо-дов
Всего расходов 8447,0

Администрация Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 005 8447,0
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 2741,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00000 000 2396,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 01 04 21 0 00 00000 000 1452,0
Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 04 21 7 00 00000 000 1452,0
Содержание аппарата управления 01 04 21 7 01 00000 000 1452,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 21 7 01 00190 000 1452,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 21 7 01 00190 100 1166,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 21 7 01 00190 200 282,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 21 7 01 00190 800
3,1
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 944,5
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 944,5
Содержание аппарата управления 01 04 77 7 01 00000 000 687,7
Глава местной администрации 01 04 77 7 01 08000 000 687,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 01 08000 100 687,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 04 77 7 03 00000 000 256,8
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на существление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений 01 04 77 7 03 00190 500 256,8
в том числе:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 01 04 15,1
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04 15,1
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля использования земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 01 04 15,1
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 01 04 15,1
Рассмотрение вопросов по предоставлению гражданам жилых помещений по реализации федеральных, областных, районных программ в соответствии с полномочиями комиссии по жилищным вопросам при администрации Большемурашкинского района 01 04 15,1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 01 04 37,7
Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 04 37,7
Формирование архивных фондов поселения 01 04 30,4
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 01 04 1,1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 01 04 1,0
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 01 04 1,0
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 01 04 1,0
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи, а также лиц, замещавших выборные муниципальные должности 01 04 71,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 150,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Непрограммные расходы 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 03 00590 500 150,8
в том числе:
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждения и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 150,8
Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 1,0
Прочие непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 1,0
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 01 11 77 7 02 23000 000 1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 02 23000 800 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00000 000 192,8


Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 01 13 21 0 00 00000 000 192,8


Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 13 21 7 00 00000 000 192,8


Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 13 21 7 02 00000 000 192,8


Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 21 7 02 00590 000 192,8


Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 21 7 02 00590 100 192,8



Национальная оборона
02
03
00 000 00000
000
86,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 86,5
Прочие непрограммные расходы 02 03 77 7 02 00000 000 86,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями 02 03 77 7 02 51180 100 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 77 7 02 51180 200 4,7
Национальная безопасности и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 2190,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 2190,2
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 03 10 10 0 00 00000 000 2190,2
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемурашкинского муниципального района" 03 10 10 1 00 00000 000 2190,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов района 03 10 10 1 01 00000 000 2190,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03 10 10 1 01 00590 000 2190,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 10 10 1 01 00590 100 1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10
10 1 01 00590 200 1018,1
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 1202,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 00 0 00 00000 000 177,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 04 02 21 0 00 00000 000 177,8
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжением муниципальным имуществом в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2015- 2017годы»; 04 02 21 4 00 00000 000 177,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 21 4 01 00000 000 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетическом комплексе 04 02 21 4 01 25080 000 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 21 4 01 25080 200 177,8
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 1009,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 04 09 21 0 00 00000 000 1009,2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального на 2015-2017 годы» 04 09 21 2 00 00000 000 1009,2
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 00000 000 1009,2
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 20500 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 21 2 01 20500 200 200,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 20600 000 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 21 2 01 20600 200 809,2
Связь и информатика 04 10 00 0 00 00000 000 15,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 04 10 21 0 00 00000 000 15,0
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 10 21 7 00 00000 000 15,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 10 21 7 02 00000 000 15,0
Информатика 04 10 21 7 02 25130 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 21 7 02 25130 200 15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1704,6
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 171,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 05 01 21 0 00 00000 000 171,8
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 05 01 21 3 00 00000 000 171,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 01 21 3 01 00000 000 171,8
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов 05 01 21 3 01 25850 000 171,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 21 3 01 25850 200 171,8
Коммунальное хозяйство 05 02 21 3 01 00000 000 200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 21 3 01 29700 000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 21 3 01 29700 800 200,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1332,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 05 03 21 0 00 00000 000 1332,8
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы 05 03 21 1 00 00000 000 1332,8
Мероприятия по благоустройству поселения 05 03 21 1 01 00000 000 1332,8
Уличное освещение 05 03 21 1 01 20000 000 1023,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21 1 01 20000 200 1023,8
Содержание мест захоронения 05 03 21 1 01 20010 000 36,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 1 01 20010 800 36,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 21 1 01 20030 000 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 21 1 01 20030 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21 1 01 20030 200 155,8
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3,5
КУЛЬТУРА 08 01 00 0 00 00000 000 3,5
Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000 3,5
Непрограммное направление деятельности 08 01 77 7 00 00000 000 3,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 08 01 77 7 00 00590 500 3,5
В том числе:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 0,5
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 08 01 1,0
Содействие условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 08 01 1,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения 08 01

1,0
Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 6,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 6,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 10 06 21 0 00 00000 000 6,0
Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета на 2015-2017 г» 10 06 21 6 00 00000 000 6,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 21 6 01 00000 000 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 10 06 21 6 01 25280 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 21 6 01 25280 200 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 513,1
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 513,1
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 11 02 21 0 00 00000 000 513,1
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 11 02 21 5 00 00000 000 513,1
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 11 02 21 5 01 00000 000 513,1
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 02 21 5 00 87590 000 513,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 02 21 5 01 87590 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 21 5 01 87590 200 395,9












Приложение 6
к решению сельского Совета
Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
«О бюджете Советского сельсовета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»


Ведомственная структура расходов бюджета
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Ве-дом-ство Раз-дел Под-раз-дел Целевая статья расходов Вид расхо-дов
Всего расходов 8505,8 8642,4

Администрация Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 005 8505,8 8642,4
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 2443,0 2444,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00000 000 2239,1 2240,4
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 1515,5 1516,8
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 1515,5 1516,8
Содержание аппарата управления 01 04 77 7 01 00000 000 1515,5 1516,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 77 7 01 00190 000 1515,5 1516,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 77 7 01 00190 100 1226,8 1226,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 7 01 00190 200 285,6 286,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 7 01 00190 800 3,1 3,1
Глава местной администрации 01 04 77 7 01 08000 000 723,6 723,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 01 08000 100 723,6 723,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 04 77 7 03 00000 000 0 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений 01 04 77 7 03 00190 500
в том числе:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 01 04
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля использования земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 01 04
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 01 04
Рассмотрение вопросов по предоставлению гражданам жилых помещений по реализации федеральных, областных, районных программ в соответствии с полномочиями комиссии по жилищным вопросам при администрации Большемурашкинского района 01 04
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 01 04
Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 04
Формирование архивных фондов поселения 01 04
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 01 04
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 01 04
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 01 04
осуществлении мер по противодействию коррупции в границах поселения 01 04
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи, а также лиц, замещавших выборные муниципальные должности 01 04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 06 77 7 03 00000 000
Непрограммные расходы 01 06 77 7 03 00000 000
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 03 00000 000
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 03 00590 500
в том числе:
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждения и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения
Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 1,0 1,0
Непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 1,0 1,0
Непрограммное направление деятельности 01 11 77 7 00 00000 000 1,0 1,0
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 01 11 77 7 02 23000 000 1,0 1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 02 23000 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00000 000 202,9 202,9
Непрограммные расходы 01 13 77 0 00 00000 000 202,9 202,9
Непрограммное направление деятельности 01 13 77 7 00 00000 000 202,9 202,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 13 77 7 02 00000 000 202,9 202,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 77 7 02 00590 000 202,9 202,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 77 7 02 00590 100 202,9 202,9
Национальная оборона 02 03 00 000 00000 000 86,5 86,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 86,5 86,5
Непрограммные расходы 02 03 77 0 00 00000 000 86,5 86,5
Непрограммное направление деятельности 02 03 77 7 00 00000 000 86,5 86,5
Прочие непрограммные расходы 02 03 77 7 02 00000 000 86,5 86,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления , казенными учреждениями 02 03 77 7 02 51180 100 81,8 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 77 7 02 51180 200 4,7 4,7
Национальная безопасности и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Непрограммные расходы 03 10 77 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Непрограммное направление деятельности 03 10 77 7 00 00000 000 2275,0 2316,4
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов района 03 10 77 7 01 00000 000 2275,0 2316,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03 10 77 7 01 00590 000 2275,0 2316,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 10 77 7 01 00590 100 1172,1 1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10
77 7 01 00590 200 1102,9 1144,3
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 1226,2 1248,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 00 0 00 00000 000 177,8 177,8
Непрограммные расходы 04 02 77 0 00 00000 000 177,8 177,8
Непрограммное направление деятельности 04 02 77 7 00 00000 000 177,8 177,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 77 7 01 00000 000 177,8 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетическом комплексе 04 02 77 7 01 25080 000 177,8 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 77 7 01 25080 200 177,8 177,8
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 1033,4 1055,6
Непрограммные расходы 04 09 77 0 00 00000 000 1033,4 1055,6
Непрограммное направление деятельности 04 09 77 7 00 00000 000 1033,4 1055,6
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 00000 000 1033,4 1055,6
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 20500 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 7 01 20500 200 200,0 200,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 20600 000 833,4 855,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 7 01 20600 200 833,4 855,6
Связь и информатика 04 10 00 0 00 00000 000 15,0 15,0
Непрограммные расходы 04 10 77 0 00 00000 000 15,0 15,0
Непрограммное направление деятельности 04 10 77 7 00 00000 000 15,0 15,0
Прочие непрограммные расходы 04 10 77 7 02 00000 000 15,0 15,0
Информатика 04 10 77 7 02 25130 000 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 77 7 02 25130 200 15,0 15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1933,7 1987,4
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 177,2 177,2
Непрограммные расходы 05 01 77 0 00 00000 000 177,2 177,2
Непрограммное направление деятельности 05 01 77 7 00 00000 000 177,2 177,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 01 77 7 01 00000 000 177,2 177,2
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов 05 01 77 7 01 25850 000 177,2 177,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 77 7 01 25850 200 177,2 177,2
Коммунальное хозяйство 05 02 77 7 01 00000 000 200,0 200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 77 7 01 29700 000 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 77 7 01 29700 800 200,0 200,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1556,5 1610,2
Непрограммные расходы 05 03 77 0 00 00000 000 1556,5 1610,2
Непрограммное направление деятельности 05 03 77 7 00 00000 000 1556,5 1610,2
Мероприятия по благоустройству поселения 05 03 77 7 01 00000 000 1556,5 1610,2
Уличное освещение 05 03 77 7 01 20000 000 1247,5 1301,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 7 01 20000 200 1247,5 1301,2
Содержание мест захоронения 05 03 77 7 01 20010 000 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 1 01 20010 800 36,0 36,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 77 7 01 20030 000 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 77 7 01 20030 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 7 01 20030 200 155,8 155,8
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000
КУЛЬТУРА 08 01 00 0 00 00000 000
Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000
Непрограммное направление деятельности 08 01 77 7 00 00000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 08 01 77 7 03 00590 500
В том числе:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 08 01
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 08 01
Содействие условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 08 01
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения 08 01
Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 6,0 6,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 6,0 6,0
Непрограммные расходы 10 06 77 0 00 00000 000 6,0 6,0
Непрограммное направление деятельности 10 06 77 7 00 00000 000 6,0 6,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 77 7 01 00000 000 6,0 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 10 06 77 7 01 25280 000 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 77 7 01 25280 200 6,0 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 535,4 553,4
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 535,4 553,4
Непрограммные расходы 11 02 77 0 00 00000 000 535,4 553,4
Непрограммное направление деятельности 11 02 77 7 00 00000 000 535,4 553,4
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 11 02 77 7 01 00000 000 535,4 553,4
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 02 77 7 01 87590 000 535,4 553,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 02 77 7 01 87590 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 77 7 01 87590 200 418,2 436,2
















Приложение 7
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2016 год
и плановый период 2018 и 2019 годы»

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Сумма на 2017 год
Раз-дел Под-раздел Целевая статья расходов Вид расхо-дов
Всего расходов 8447,0
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 2741,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 2396,5
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 01 04 21 0 00 00000 000 1452,0
Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 04 21 7 00 00000 000 1452,0
Содержание аппарата управления 01 04 21 7 01 00000 000 1452,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 21 7 01 00190 000 1452,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 21 7 01 00190 100 1166,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 21 7 01 00190 200 282,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 21 7 01 00190 800 3,1
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 944,5
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 944,5
Содержание аппарата управления 01 04 77 7 01 00000 000 687,7
Глава местной администрации 01 04 77 7 01 08000 000 687,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 01 08000 100 687,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 04 77 7 00 00190 500 256,8
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений 01 04 77 7 03 00190 500 256,8
в том числе:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 01 04 15,1
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04 15,1

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля использования земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 01 04 15,1
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 01 04 15,1
Рассмотрение вопросов по предоставлению гражданам жилых помещений по реализации федеральных, областных, районных программ в соответствии с полномочиями комиссии по жилищным вопросам при администрации Большемурашкинского р-на 01 04 15,1
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 01 04 37,7
Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 04 37,7
Формирование архивных фондов поселения 01 04 30,4
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 01 04 1,1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 01 04 1,0
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 01 04 1,0
Содействие в осуществлении мер по противодействию коррупции в границах поселения 01 04 1,0
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи, а так же лиц, замещавших выборные муниципальные должности 01 04 71,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 150,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Непрограммные расходы 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 03 00000 000 150,8
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 03 00590 500 150,8
в том числе: 01 06
Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения, контроля за исполнением данного бюджета 150,8
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 1,0
Прочие непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 1,0
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 01 11 77 7 02 23000 000 1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 02 23000 800 1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

192,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 01 13 21 0 00 00000 000 192,8
Подпрограмма 7 « Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 13 21 7 00 00000 000 192,8
обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 13 21 7 02 00000 000 192,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 21 7 02 00590 000 192,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 21 7 02 00590 100 192,8
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 86,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 86,5
Прочие непрограммные расходы 02 03 77 7 02 00000 000 86,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 02 03 77 7 01 51180 100 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 77 7 01 51180 200 4,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 2190,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 2190,2
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 03 10 10 0 00 00000 000 2190,2
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемурашкинского муниципального района" 03 10 10 1 00 00000 000 2190,2
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов поселения 03 10 10 1 01 00000 000 2190,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03 10 10 1 01 00590 000 2190,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 01 10 1 01 00590 100 1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10 1 01 00590 200 1018,1
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 1202,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 00 0 00 00000 000 177,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 04 02 21 0 00 00000 000 177,8
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 04 02 21 4 00 00000 000 177,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 21 4 01 00000 000 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетическом комплексе 04 02 21 4 01 25080 000 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 21 4 01 25080 200 177,8
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 1009,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 04 09 21 0 00 00000 000 1009,2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального на 2015-2017 годы» 04 09 21 2 00 00000 000 1009,2
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 00000 000 1009,2
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 20500 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 21 2 01 20500 200 200,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 21 2 01 20600 000 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 21 2 01 20600 200 809,2
Связь и информатика 04 10 00 0 00 00000 000 15,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 04 10 21 0 00 00000 000 15,0
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 10 21 7 00 00000 000 15,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 10 21 7 02 00000 000 15,0
Информатика 04 10 21 7 02 25130 000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 21 7 02 25130 200 15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1704,6
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 171,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 05 01 21 0 00 00000 000 171,8
Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 05 01 21 3 00 00000 000 171,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 01 21 3 01 00000 000 171,8
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома 05 01 21 3 01 25850 000 171,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 21 3 01 25850 200 171,8
Коммунальное хозяйство 05 02 21 3 01 00000 000 200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 21 3 01 29700 000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 21 3 01 29700 800 200,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1332,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 05 03 21 0 00 00000 000 1332,8
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 гг» 05 03 21 1 00 00000 000 1332,8
Мероприятия по благоустройству поселения 05 03 21 1 01 00000 000 1332,8
Уличное освещение 05 03 21 1 01 20000 000 1023,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21 1 01 20000 200 1023,8
Содержание мест захоронения 05 03 21 1 01 20010 000 36,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 1 01 20010 800 36,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 21 1 01 20030 000 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 21 1 01 20030 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 21 1 01 20030 200 155,8
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3,5

КУЛЬТУРА 08 01 00 0 00 00000 000 3,5

Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000 3,5

Непрограммное направление деятельности 08 01 77 7 00 00000 000 3,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 08 01 77 7 00 00590 500 3,5

В том числе:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 08 01 0,5


Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 08 01 1,0 1,0
Содействие условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 08 01 1,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения 08 01 1,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 6,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 6,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 10 06 21 0 00 00000 000 6,0
Подпрограмма 6 «Социальная политика Советского сельсовета на 2015-2017 г» 10 06 21 6 00 00000 000 6,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 21 6 01 00000 000 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 10 06 21 6 01 25280 000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 21 6 01 25280 200 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 513,1
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 513,1
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» 11 02 21 0 00 00000 000 513,1
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы» 11 02 21 5 00 00000 000 513,1
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 11 02 21 5 01 00000 000 513,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 11 02 21 5 01 87590 000 513,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 02 21 5 01 87590 100 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 21 5 01 87590 200 395,9



























Приложение 8
к решению сельского Совета Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области на 2016 год
и плановый период 2018 и 2019 годы

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Раз-дел Под-раздел Целевая статья расходов Вид расходов
Всего расходов 8505,8 8642,4
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 2443,0 2444,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 00 00000 000 2239,1 2240,4
Непрограммные расходы 01 04 77 0 00 00000 000 1515,5 1516,8
Непрограммное направление деятельности 01 04 77 7 00 00000 000 1515,5 1516,8
Содержание аппарата управления 01 04 77 7 01 00000 000 1515,5 1516,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 77 7 01 00190 000 1515,5 1516,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 01 04 77 7 01 00190 100 1226,8 1226,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 7 01 00190 200 285,6 286,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 7 01 00190 800 3,1 3,1
Глава местной администрации 01 04 77 7 01 08000 000 723,6 723,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 77 7 01 08000 100 723,6 723,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 04 77 7 00 00190 500 0 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и органами местного самоуправления поселений 01 04 77 7 03 00190 500 0 0
в том числе:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 01 04
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 01 04
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля использования земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 01 04
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 01 04
Рассмотрение вопросов по предоставлению гражданам жилых помещений по реализации федеральных, областных, районных программ в соответствии с полномочиями комиссии по жилищным вопросам при администрации Большемурашкинского р-на 01 04
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 01 04
Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 04
Формирование архивных фондов поселения 01 04
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 01 04
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 01 04
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 01 04
Содействие в осуществлении мер по противодействию коррупции в границах поселения 01 04
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи, а так же лиц, замещавших выборные муниципальные должности 01 04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 0 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 01 06 77 7 03 00000 000 0 0
Непрограммные расходы 01 06 77 7 03 00000 000
Непрограммное направление деятельности 01 06 77 7 03 00000 000
Межбюджетные трансферты 01 06 77 7 03 00590 500
в том числе: 01 06
Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения, контроля за исполнением данного бюджета
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 1,0 1,0
непрограммные расходы 01 11 77 0 00 00000 000 1,0 1,0
Непрограммное направление деятельности 01 11 77 7 00 00000 000 1,0 1,0
Резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области 01 11 77 7 02 23000 000 1,0 1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 77 7 02 23000 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 202,9 202,9
Непрограммные расходы 01 13 77 0 00 00000 000 202,9 202,9
Непрограммное направление деятельности 01 13 77 7 00 00000 000 202,9 202,9
обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения 01 13 77 7 02 00000 000 202,9 202,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 77 7 02 00590 000 202,9 202,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 77 7 02 00590 100 202,9 202,9
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 86,5 86,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 86,5 86,5
Непрограммные расходы 02 03 77 0 00 00000 000 86,5 86,5
Непрограммное направление деятельности 02 03 77 7 00 00000 000 86,5 86,5
Прочие непрограммные расходы 02 03 77 7 02 00000 000 86,5 86,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 77 7 02 51180 000 86,5 86,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 02 03 77 7 01 51180 100 81,8 81,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 77 7 01 51180 200 4,7 4,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Непрограммные расходы 03 10 77 0 00 00000 000 2275,0 2316,4
Непрограммное направление деятельности 03 10 77 7 00 00000 000 2275,0 2275,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов поселения 03 10 77 7 01 00000 000 2275,0 2316,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03 10 77 7 01 00590 000 2275,0 2316,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 01 77 7 01 00590 100 1172,1 1172,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 77 7 01 00590 200 1102,9 1144,3
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 1226,2 1248,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02 00 0 00 00000 000 177,8 177,8
Непрограммные расходы 04 02 77 0 00 00000 000 177,8 177,8
Непрограммное направление деятельности 04 02 77 7 00 00000 000 177,8 177,8
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 77 7 01 00000 000 177,8 177,8
Расходы на реализацию мероприятий в топливно-энергетическом комплексе 04 02 77 7 01 25080 000 177,8 177,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 77 7 01 25080 200 177,8 177,8
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 1033,4 1055,6
Непрограммные расходы 04 09 77 0 00 00000 000 1033,4 1055,6
Непрограммное направление деятельности 04 09 77 7 00 00000 000 1033,4 1055,6
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 00000 000 1033,4 1055,6
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 20500 000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 7 01 20500 200 200,0 200,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 77 7 01 20600 000 833,4 855,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 7 01 20600 200 833,4 855,6
Связь и информатика 04 10 00 0 00 00000 000 15,0 15,0
Непрограммные расходы 04 10 77 0 00 00000 000 15,0 15,0
Непрограммное направление деятельности 04 10 77 7 00 00000 000 15,0 15,0
Прочие непрограммные расходы 04 10 77 7 02 00000 000 15,0 15,0
Информатика 04 10 77 7 02 25130 000 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 77 7 02 25130 200 15,0 15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1933,7 1987,4
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 177,2 177,2
Непрограммные расходы 05 01 77 0 00 00000 000 177,2 177,2
Непрограммное направление деятельности 05 01 77 7 00 00000 000 177,2 177,2
Прочие непрограммные расходы 05 01 77 7 01 00000 000 177,2 177,2
Обеспечение деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленного на организацию управления капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома 05 01 77 7 01 25850 000 177,2 177,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 77 7 01 25850 200 177,2 177,2

Коммунальное хозяйство
05
02
77 7 01 00000
000
200,0
200,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 77 7 01 29700 000 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 77 7 01 29700 800 200,0 200,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1556,5 1610,2
Непрограммные расходы 05 03 77 0 00 00000 000 1556,5 1610,2
Непрограммное направление деятельности 05 03 77 7 00 00000 000 1556,5 1610,2
Мероприятия по благоустройству поселения 05 03 77 7 01 00000 000 1556,5 1610,2
Уличное освещение 05 03 77 7 01 20000 000 1247,5 1301,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 7 01 20000 200 1247,5 1301,2
Содержание мест захоронения 05 03 77 7 01 20010 000 36,0 36,0
Иные бюджетные ассигнования 05 03 77 7 01 20010 800 36,0 36,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 77 7 01 20030 000 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 77 7 01 20030 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 7 01 20030 200 155,8 155,8
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 0 0
КУЛЬТУРА 08 01 00 0 00 00000 000
Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000
Непрограммное направление деятельности 08 01 77 7 00 00000 000
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов 08 01 77 7 03 00590 500
В том числе:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 08 01
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 08 01 1,0
Содействие условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 08 01
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения 08 01
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 6,0 6,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 6,0 6,0
Непрограммные расходы 10 06 77 0 00 00000 000 6,0 6,0
Непрограммное направление деятельности 10 06 77 7 00 00000 000 6,0 6,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 77 7 01 00000 000 6,0 6,0
Расходы на проведение мероприятий в области социальной политики 10 06 77 7 01 25280 000 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 77 7 01 25280 200 6,0 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 535,4 553,4
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 535,4 553,4
Непрограммные расходы 11 02 77 0 00 00000 000 535,4 553,4
Непрограммное направление деятельности 11 02 77 7 00 00000 000 535,4 553,4
Обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта 11 02 77 7 01 00000 000 535,4 553,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 11 02 77 7 01 87590 000 535,4 553,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 02 77 7 01 87590 100 117,2 117,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 77 7 01 87590 200 418,2 436,2































Приложение 9
к решению сельского Совета
Советского сельсовета «О бюджете Советского сельсовета
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение по видам иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Советского сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением между органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района и Советского сельсовета на 2017 год


(тыс. руб.)
Наименование полномочия Сумма
1 2
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 150,8
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 15,1
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 15,1
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля использования земель поселения, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 15,1
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 15,1
рассмотрение вопросов по предоставлению гражданам жилых помещений по реализации федеральных, областных, районных программ в соответствии с полномочиями комиссии по жилищным вопросам при администрации Большемурашкинского района 15,1
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 37,7
Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 37,7
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 0,5
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 1,0
Содействие условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 1,0
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 1,0
формирование архивных фондов поселения 30,4
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1,1
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 1,0
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 1,0
Содействие в осуществлении мер по противодействию коррупции в границах поселения 1,0
Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи, а так же лиц, замещавших выборные муниципальные должности 71,4
Всего по полномочиям, передаваемым в бюджет района 411,1





Пояснительная записка
к решению «О бюджете Советского сельсовета Большемурашкинского
муниципального района Нижегородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Формирование бюджета Советского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется в соответствии с «Основными направлениями налоговой политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов», утвержденными постановлением администрации Советского сельсовета от 26.09.2016 года № 72, «Основными направлениями бюджетной политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» утвержденными постановлением администрации Советского сельсовета от 26.09.2016 года № 71, решением сельского Совета «О бюджетном процессе в Советском сельсовете» и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
В соответствии с решением сельского Совета Советского сельсовета от 20.10.2014 г. № 30 «О бюджетном процессе в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» одновременно с проектом бюджета поселения на 2017 год разработан прогноз социально-экономического развития Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2018-2019 годы.

Основные параметры бюджета
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
Доходы 8447,0
8505,8
8642,4
Расходы 8447,0
8505,8
8642,4
Дефицит (-)
Профицит (+) 0,0
0,0
0,0


ДОХОДЫ

Доходы бюджета Советского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемого к принятию на уровне сельсовета.
При расчете учитывались:
основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
изменения, внесенные в налоговое законодательство по вопросам налогообложения.
В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития Советского сельсовета на 2017-2019 годы.
В прогнозе учтены данные отчетности управления Федеральной налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2017 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 105,5 процентов.

Поступления доходов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
на 2017-2019 годы

КБК Наименование доходов сумма
на
2017 год,
тыс. руб. Сумма на 2018 год, тыс. руб. Сумма на 2019 год, тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 1.Налоговые и неналоговые доходы 3909,6 4068,0 4228,5
000 1 01 00000 00 0000 000 1.1.Налоги на прибыль, доходы 853,8 901,6 946,7
000 1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических лиц 853,8 901,6 946,7
в том числе:
000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ 853,8 901,6 946,7
000 1 03 00000 00 0000 000 1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1009,2 1033,4 1055,6
000 1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 320,9 328,6 335,7
000 1 03 02240 01 0000 110 1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6,1 6,2 6,3
000 1 03 02250 01 0000 110 1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 666,1 682,0 696,7
000 1 03 02260 01 0000 110 1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16,1 16,6 16,9
000 1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный доход 400,2 408,6 416,7
000 1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог 400,2 408,6 416,7
000 1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 1640,3 1718,0 1802,8
000 1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 233,5 280,2 336,2
000 1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 1078,0 752,0 767,0
000 1 06 06043 10 0000 110 1.4.3.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 328,8 685,8 699,6
000 1 11 00000 00 0000 000 1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6,1 6,4 6,7
000 1 11 05075 10 0000 120 1.5.1.Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну сельских поселений 6,1 6,4 6,7
000 2 00 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления 4537,4 4437,8 4413,9
000 2 02 01001 10 0000 151 2.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 2355,0 2492,6 3061,0
000 2 02 03015 10 0000 151 2.2.Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 86,5 86,5 86,5
000 2 02 04999 10 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2095,9 1858,7 1266,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 8447,0 8505,8 8642,4


Прогноз налоговых доходов бюджета на 2017 год составил 3909,6 тыс. рублей или 125,9% к первоначальному плану 2016 года, прогноз безвозмездных поступлений бюджета составил 4537,4 тыс. рублей или 84,2 % к первоначальному плану 2016 года.
Прогноз налоговых доходов на 2018 год составил 4068,0 тыс. рублей, на 2019 год -4228,5 тыс. рублей.
Прогноз неналоговых доходов на 2018 год составил 4437,8 тыс. рублей, на 2019 год -4413,9 тыс. рублей.


Пояснения к статьям доходов бюджета
Советского сельсовета на 2017 год:

1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год, поступающего в бюджет составил 853,8 тыс. рублей, или 99,9% к первоначальному плану 2016 года. В бюджет сельсовета поступает 10% суммы налога.


2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Прогноз доходов от уплаты акцизов на топливо составляет 1009,2 тыс. рублей. В бюджет сельсовета поступает 10 % от общей суммы акцизов, в зависимости от протяженности дорог, или 117,2% от первоначального плана на 2016 год.
3. Налог на совокупный доход
Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2017 год составил 400,2 тыс. рублей. В бюджет сельского поселения поступает 50% суммы налога.
Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2018 год составил 408,6 тыс. рублей, на 2019 год – 416,7 тыс. рублей.


3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц
Прогноз суммы налога на имущество физических лиц на 2017 год составит 233,5 тыс. рублей, что составит 105,1 % к первоначальному плану 2016 года.


Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога на 2017 год составил 1406,8 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений, что составляет 120,9 % к бюджету 2016 года.


5. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения
Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2017 год составил 6,1 тыс. рублей.


Безвозмездные поступления.
Прогноз безвозмездных поступлений на 2017 год определен в сумме 4537,4 тыс. рублей, в том числе:
1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселения– 2355,0 тыс. рублей.
2. Межбюджетные трансферты бюджету поселения – 2095,9 тыс. рублей (к первоначальному плану 2016 года – 93,4%), в том числе:
-на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения-2095,9 тыс. рублей.
3. Субвенции бюджету поселения – 86,5 тыс. рублей, что составляет 79,7% к бюджету 2016 года, в том числе:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 86,5 тыс. руб.

Всего доходы бюджета на 2017 год прогнозируются в объеме 8447,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 % к первоначальному бюджету на 2016 год, на 2018 год – 8505,8 тыс. рублей, на 2019 год – 8642,4 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определены в соответствии с «Основными направлениями налоговой политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов», утвержденными постановлением администрации Советского сельсовета от 26.09.2016 года № 72, «Основными направлениями бюджетной политики в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержденными постановлением администрации Советского сельсовета от 26.09.2016 года № 71, Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2017 год, утвержденной приказом финансового управления администрации Большемурашкинского муниципального района от 27 сентября 2016 года № 41, с учетом изменений внесенных приказом от 21 ноября 2016 года № 45.

Основные подходы к формированию бюджета Советского сельсовета

Планирование бюджетных ассигнований бюджета на 2017 год осуществляется на основе следующих, общих для всех, подходов:

1. Расходы на оплату труда:
Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы сформирован в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:
- изменения числа учреждений;
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ, установленного Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" - 7 500 рублей;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 процента.
Расходы на фонд оплаты труда на 2018-2019 годы рассчитан на уровне прогноза бюджета на 2017 год.
2. Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2017 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2016 года с учетом вновь принятых (принимаемых) обязательств и введением режима экономии в размере 5%.
Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2018-2019 годы рассчитаны из прогноза бюджета на 2017 год с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года.
3. Другие расходы на 2017 год рассчитываются от уровня первоначального бюджета на 2016 год с учетом введения режима экономии в размере 10%.
Расходы на оплату налогов на 2017 год формируются исходя из фактических затрат за 2016 год с учетом вновь принятых (принимаемых) обязательств.
Расчет межбюджетных трансфертов осуществлен с учетом обеспечения необходимым объемом денежных средств для решения вопросов местного значения.
Расходы бюджета на 2017 год сформированы на основании предварительного (планового) реестра расходных обязательств бюджета сельсовета на 2017 год с разделением на действующие и принимаемые обязательства. Реестр расходных обязательств сформирован в соответствии с Порядком составления и ведения реестра расходных обязательств администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 26.10.2011 г. №106.
При формировании бюджета учтены:
- результаты ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных услуг;
- обоснования бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом финансового управления администрации Большемурашкинского муниципального района от 27 сентября 2016 года № 41.
Плановые показатели 2016 года приведены в соответствии с первоначальной редакцией решения сельского Совета Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района от 18.12.2015 г. № 42 "О бюджете Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2016 год».
Всего расходы бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме 8447,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% к бюджету 2016 года, расходы на 2018 год – 8505,8 тыс. рублей, на 2019 год – 8642,4 тыс. рублей

Расходы бюджета
тыс. рублей
2016 год 2017 год % к 2016 году Уд.
вес, % 2018 год 2019 год
Расходы, всего 8492,7 8447,0 99,5 100 8505,8 8642,4
из них:
Общегосударственные вопросы 3086,2 2741,1 88,8 32,5 2443,0 2444,3
Национальная оборона 108,5 86,5 79,7 1,0 86,5 86,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2123,8 2190,2 103,1 25,9 2275,0 2316,4
Национальная экономика 1073,9 1202,0 111,9 14,2 1226,2 1248,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 1891,4 1704,6 90,1 20,2 1933,7 1987,4
Культура и кинематография 3,5 3,5 100 0 0 0
Социальная политика 6,0 6,0 100 0,1 6,0 6,0
Физическая культура и спорт 199,4 513,1 257,3 6,1 535,4 553,4

Наибольший объем расходов бюджета на 2017 год составляют расходы по следующим разделам:
- общегосударственные вопросы – 32,5 %,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 25,9%
- жилищно-коммунальное хозяйство –20,2 %.


ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ.
Формирование расходов бюджета сельсовета на 2017 год осуществлялось на основе 7 подпрограмм муниципальной программы:
«Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017годы» и непрограммных расходов.
В 2017 году программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 7260,7 тыс. рублей или 86,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 1186,3 тыс. рублей или 14,0 % от общего объема расходов.
В 2018 году непрограммные расходы составят 8505,8 тыс. рублей, или 100 % от общего объема расходов; в 2019 году -8642,4 тыс. рублей (100%).
Увеличение доли непрограммных расходов в 2018-2019 годах связано с окончанием срока действия муниципальных программ в 2017 году.

Расходы на реализацию муниципальной программы
тыс. рублей
Наименование муниципальных подпрограмм 2017 год 2018 год 2019 год
ИТОГО: 8447,0 8505,8 8642,4
1 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 гг» 2230,9
2 Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 гг» 5029,8
в том числе по подпрограммам:
1 Благоустройство территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы 1332,8
2 Развитие дорожного хозяйства на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы 1009,2
3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Советского сельсовета на 2015-2017 годы 371,8
4 Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы 177,8
5 Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы 513,1
6 Социальная политика Советского сельсовета на 2015-2017 годы 6,0
7 Обеспечение реализации муниципальной программы. 1659,8

8 Непрограммные расходы 1186,3 8505,8 8642,4


Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Общегосударственные вопросы
Общий объем расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" определен на 2017 год в сумме 2741,1 тыс. рублей, что составляет 88,8 к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 32,5 %.

Прогноз расходов бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Р/Пр Наименование Бюджет
на 2016 год Прогноз
на
2017 год % к
2016 году
0104 Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 2371,3 2396,5 101,1
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 143,2 150,8 105,3
0111 Резервные фонды 1,0 1,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы
570,7
192,8 33,8
0100 Итого по разделу: 3086,2 2741,1 88,8

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
Расходы бюджета по подразделу на 2017 год предусмотрены в сумме 2396,5 тыс. рублей, что составляет 101,1 % к уровню 2016 года.
Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на
- содержание аппарата управления администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района –2139,7 тыс. руб., что составляет 100,7 % к уровню 2016 года;
- на исполнение полномочий, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий органов местного самоуправления -256,8 тыс. рублей, что составляет 103,7 % к бюджету 2016 года.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу по сравнению с 2016 годом связано с:
- введения режима экономии на прочие расходы в размере 10%.
Итого по подразделу:
- расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 1644,8 тыс. рублей, непрограммные расходы – 1096,3 тыс. рублей.

Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

Расходы бюджета по подразделу на 2017 год предусмотрены в сумме 150,8 тыс. рублей, что составляет 105,3 % к уровню 2016 года.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на выполнение полномочий району по вопросу составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.
Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом связано с:
- доведением до годовой потребности в 2017 году объема средств на увеличение оплаты труда, произведенное с 1 октября 2015 года.
Итого по подразделу:
- расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 0 тыс. рублей, непрограммные расходы – 150,8 тыс. рублей.

Подраздел 0111 "Резервные фонды"
В проекте бюджета сельсовета на 2017 год в соответствии со статьей 5 Положения "О бюджетном процессе в Советском сельсовете Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области" образован резервный фонд администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района в сумме 1,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уровню 2016 года. В общих расходах бюджета на 2016 год размер резервного фонда составляет 0,01 процента.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы бюджета на 2017 год по подразделу предусмотрены в сумме 192,8 рублей, что составляет 33,8 % к уровню 2016 года.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2017 году будут направлены:
-на содержание группы по обеспечению хозяйственного обслуживания администрации сельсовета в сумме 192,8 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом связано с:
- в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.
Итого по подразделу:
- расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 192,8 тыс. рублей, непрограммные расходы – 0,0 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА.

0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"
Расходы бюджета по разделу "Национальная оборона" на 2017 год предусмотрены в сумме 86,5 тыс. рублей, что составляет 79,7% к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета сельсовета составляет 1,0%.
Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Расходы бюджета на 2017 год по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены в сумме 2190,2 тыс. рублей, что составляет 103,1 % к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 25,9 %.





Прогноз расходов бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Р/Пр
Наименование Бюджет
на 2016
год Прогноз
на
2017 год % к
2016 году
0310 Обеспечение пожарной безопасности 2123,8 2190,2 103,1
0300 Итого по разделу 2123,8 2190,2 103,1


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.

Расходы бюджета на 2017 год по разделу "Национальная экономика" предусмотрены в сумме 1202,0 тыс. рублей, что составляет 111,9% к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 14,2 %.
Прогноз расходов бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Р/Пр Наименование Бюджет
на 2016
год Прогноз
на
2017 год % к
2016году
0402 Топливно-энергетический комплекс 213,0 177,8 83,5
0409 Дорожное хозяйство 860,9 1009,2 117,2
0400 Итого по разделу: 1073,9 1202,0 111,9

Отрасль "Национальная экономика» включает в себя расходы на содержание газопроводов, расположенных на территории Советского сельсовета, их аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание, дорожное хозяйство.


Подраздел 0402 "Топливно-энергетический комплекс"
Расходы бюджета на 2017 год по подразделу определены в сумме 177,8 тыс. рублей, что составляет 83,5% к бюджету 2016 года.
Бюджетные ассигнования в 2017 году по подразделу будут направлены на оплату расходов по обслуживанию газопроводов – 177,8 тыс. руб.
Снижение расходов произошло ввиду того, что часть газопроводов переданы в аренду ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство"
Расходы бюджета на 2017 год по подразделу определены в сумме 1009,2 тыс. рублей, что составляет 117,2% к бюджету 2016 года.
Бюджетные ассигнования в 2017 году по подразделу будут направлены на развитие дорожного хозяйства, обслуживание дорог и дворовых территорий.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Расходы бюджета по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2017 год предусмотрены в сумме 1704,6 тыс. рублей, что составляет 90,1 % к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 20,2%.

Прогноз расходов бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Р/Пр Наименование Бюджет
на 2016 год Прогноз
на
2017 год % к
2016 году
0501 Жилищное хозяйство 196,6 171,8 87,4
0502 Коммунальное хозяйство 220,0 200,0 90,9
0503 Благоустройство 1474,8 1332,8 90,4
Итого по разделу: 1891,4 1704,6 90,1

Подраздел 0501 « Жилищное хозяйство»

Расходы по подразделу на 2017 год определены в сумме 171,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение деятельности регионального оператора в части оплаты за капитальный ремонт муниципального жилья.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы бюджета по подразделу на 2017 год определены в сумме 200,0 тыс. рублей, что составляет 90,9 % к бюджету 2016 года.
Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:
- на финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства – 200,0 тыс. рублей, убытки бани.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Расходы бюджета по подразделу на 2017 год определены в сумме 1332,8 тыс. рублей, что составляет 90,4 % к бюджету 2016 года.
Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:
- на финансирование расходов по уличному освещению – 1023,8 тыс. рублей,
-содержание мест захоронения, уплата земельного налога-36,0 тыс. рублей,
-прочие мероприятия в области благоустройства- 273,0 тыс. рублей.


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

Расходы бюджета по разделу "Социальная политика" определены в сумме 6,0 тыс. рублей, что составляет 100% к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,07 %.
Прогноз расходов бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Р/Пр Наименование Бюджет
на 2016 год Прогноз
на 2017 год % к
2016 году
1006 Другие вопросы в области социальной политики 6,0 6,0 100,0
Итого по разделу 6,0 6,0 100,0


Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы бюджета на 2017 год по подразделу предусмотрены в сумме 6,0 тыс. рублей, что на уровне 2016 года.
Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на проведение мероприятий в области социальной политики – возложение венков к памятникам воинам, погибшим в ВОВ, 9 мая.


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.

Расходы бюджета на 2017 год по разделу "Физическая культура и спорт" предусмотрены в сумме 513,1 тыс. рублей, что составляет 257,3 % к бюджету 2016 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета сельсовета составляет 6,1 %.

Прогноз расходов бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Р/Пр Наименование Бюджет
на 2016 год Прогноз
на
2017 год % к
2016 году
1102 Массовый спорт 199,4 513,1 257,3
1100 Итого по разделу: 199,4 513,1 257,3

Подраздел 11 02 "Массовый спорт"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 513,1 тыс. рублей, что составляет 257,3 % к уровню 2016 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:
-оплату расходов по содержанию работника по обслуживанию здания-117,2 тыс. рублей,
- оплату коммунальных услуг по содержанию стадиона и тренажерного зала -395,9 тыс. рублей
Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом, главным образом, связано:
- с введением в эксплуатацию тренажерного зала в п. Советский
Расходы будут произведены в рамках подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского сельсовета на 2015-2017 годы» муниципальной программы " Устойчивое развитие территории Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы».


Дата создания: 30-11-2016
Дата последнего изменения: 30-11-2016
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *